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2016年度bet官网365.com预算公开

时间:2016.02.23       [ 字体: 大:26 24 中:22 20 小:18 16 ]      [ 打印 ] [ 关闭 ]

2016年度bet官网365.com预算公开

 

 

2016年bet官网365.com预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

bet官网365.com是主管全市机构编制工作的职能部门。

主要职能:

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和各市、区机构改革方案,指导各市、区、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数,审核各市、区机关的机构设置与调整,审核各市、区、乡镇(街道)行政编制总额的分配和调整。

4.协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人(主持人)的联席会议的设立和调整工作。

6.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理市属事业单位的机构编制,指导各市、区、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关三定规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革,指导和督促市(区)转变政府职能和行政审批制度改革,牵头推进建立市县两级政府及其工作部门权责清单制度。

9.承担本级党政机关网站开办审核和资格复核工作,负责本级政务和公益中文域名注册服务工作。

10.负责市属事业单位登记管理工作,指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

11.承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

我办为一级预算单位,无下属部门。

(二)人员构成情况

bet官网365.com编制公务员22人,雇员员额2名。实有公务员21人,离退休0人,雇员2名。

(三)预算年度的主要工作任务

1、继续推进深化行政审批制度改革。

2、深化机构改革,完善运行机制。

3、推进乡镇、街道行政体制改革。

4、继续推进市直事业单位分类改革和深化改革,加强对市县区事业单位分类改革的指导。

5、全面实行机构编制实名制管理,建立与省对接的机构编制管理信息库和汇总上报机制系统。

6、进一步严格控制机构编制,严格机关雇员员额管理。

7、进一步加强机构编制队伍建设。加强业务培训,特别是新进工作人员及市县区编办人员的业务培训,以提高编办队伍的总体素质。

8、大力开展调研,着重围绕长期制约深化行政管理体制改革和加强机构编制管理重点难点问题进行研究和创新。开展有深度的调查研究和理论研究,学习借鉴先进地区的改革创新经验。

9、进一步加强我办软、硬件建设,改善办公环境,继续完善档案管理系统、OA系统等软件提高工作效率。

10、加强党政群机关事业单位开办网站管理,继续推进政务公益中文域名注册。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算497.60万元,其中:公共财政一般公共预算收入497.60万元。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2016年部门支出预算497.60万元,其中本年支出479.60万元,包括:一般公共服务(类)支出428.19万元,占86.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.59万元,占6.95%;住房保障(类)支出34.82万元,占7%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

2016年公共财政预算一般公共预算支出共497.60万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)400.05万元。

项目支出预算97.55万元,主要支出项目有1.专项业务费18万元;2.业务培训支出5万元;3.办公设备购置2.35万元;4.信息网络维护及软件购置10万元;5.公务出行租赁经费2.2万元;6.档案整理5万元;7.行政体制改革工作经费55万元。

四、“三公”经费预算说明

2016  年江门市bet官网365.com用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8.70万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出5.20万元,主要包括1.车辆日常维护;2.车辆维修;3.车辆燃油费;4.车辆保险费;5.过桥过路费。

(四)公务接待费支出3.50万元,主要包括日常业务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:

2016年“三公”经费支出预算合计 8.70万元,比上年预算数减少4.90万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算为0,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算为0,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算5.20万元,比上年预算数减少3.60万元,减少原因是车改后,只保留1台机要、通信用车,所以支出较上年减少。

(四)公务接待费支出预算3.50万元,比上年预算数减少 1.30 万元,减少原因是我办实行厉行节约,严控公务接待经费开支。

 

2016年部门预算报表

 

 

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