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2015年度bet官网365.com部门预算公开

时间:2015.03.06       [ 字体: 大:26 24 中:22 20 小:18 16 ]      [ 打印 ] [ 关闭 ]

 

                                                         目录

 

第一部分 2015年bet官网365.com预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  2015年bet官网365.com部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(基本支出)

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(项目支出)

四、 2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表




 

第一部分 2015年bet官网365.com预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)bet官网365.com主要职能

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和各市、区机构改革方案,指导各市、区、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关的职责配置、人员编制和领导职数,审核各市、区机关的机构设置与调整,审核各市、区、乡镇(街道)行政编制总额的分配和调整。

4.协调市直机关之间、市直机关与各市、区之间的职责分工。

5.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人(主持人)的联席会议的设立和调整工作。

6.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理市属事业单位的机构编制,指导各市、区、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.负责市属事业单位登记管理工作,指导、监督各市、区事业单位登记管理工作。

9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

(二)部门机构设置

部门设5个内设机构和1个直属行政机构。分别是:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批制度改革科和江门市事业单位登记管理局,全部纳入部门预算编制。

(三)人员构成情况

bet官网365.com编制22人,实有21人;离退休0人;雇员员额2名,实有雇员2名。

(四)预算年度的主要工作任务

1)编制和公布“1+3”清单。

2)继续大力清理行政审批事项。

3)积极推进行政审批制度标准化建设。

4)推进镇(街)行政体制改革。

5)推进行政执法体制改革。

6)推进市直事业单位分类改革。

7)推进机构编制实名制管理。

8)加强自身建设,开展业务培训。

9)加强办公信息化建设。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算401.97万元,其中:一般公共预算预拨款396.97万元,上年度结转结余5万元。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

 2015 年部门支出预算401.97万元,包括:一般公共服务(类)支出338.64万元,占84.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.45万元,占7.07%;住房保障(类)支出29.88万元,占7.44%,结转下年支出5万元,占1.24%

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共396.97万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)308.12万元。

项目支出预算88.85万元,主要支出项目有:行政体制改革、市直事业单位分类改革、机构编制管理与创新和信息化建设等。

四、“三公”经费预算说明

 2015 年用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计13.60万元。

(一)因公出国(境)经费支出为0

(二)公务用车购置费支出为0

(三)公务用车运行维护费支出8.80万元,主要包括公务车日常维修保养、过桥过路费、车辆燃油费、车辆保险杂费等支出。

(四)公务接待费支出4.80万元,主要包括日常业务接待支出。

三公经费预算增减变化的主要原因是:2015三公经费支出预算合计 13.60万元,比上年预算数减少1.55万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算为0,比上年预算数减少0.15万元,减少原因是因公出国(境)经费预算管理方式的调整。

(二)公务用车购置费支出预算为0,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算8.80万元,比上年预算数减少0.8万元,减少原因是按工作安排,在第四季度进行车改,所以支出较上年减少。

(四)公务接待费支出预算4.80万元,比上年预算数减少 0.6 万元,减少原因是我办实行厉行节约,严控公务接待经费开支。    

    

 



 


第二部分 2015年bet官网365.com部门预算表 

 
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